平成21年度定期監査の実施状況
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監査箇所数285、実施率100%(対象会計年度は20年度)
執行状況
監査箇所数 | 計 | 指摘件数 | 監査結果 | ||
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一般会計・特別会計 |
本庁85 |
地方193 |
278 |
78 |
|
企業会計 |
7 |
7 |
2 |
||
計 |
285 |
80 |
指摘事項
平成21年度に実施した普通会計(一般会計・特別会計)の定期監査では、本庁関係29課所、30件、地方公所関係40公所、48件、合わせて69課所、78件の指摘がありました。また、企業会計(公営企業会計、病院事業会計)の定期監査では、2箇所、2件の指摘がありました。
収入関係 |
28課所28件 |
未収金の回収:27件(県税、福祉関係負担金、農林業・中小企業貸付金、県営住宅使用料等)、調定漏れ:1件 |
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契約関係 |
2課所 2件 |
不適切な契約方法:2件 |
予算関係 |
1公所 1件 |
不適切な予算執行:1件 |
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収入関係 |
31公所34件 |
未収金の回収:30件(県税、福祉関係負担金、県営住宅使用料等)、調定漏れ:1件、不適切な事務処理:3件 |
支出関係 |
6公所 6件 |
支出額の誤り:3件、不適正な事務処理:3件 |
契約関係 |
7公所 7件 |
不適切な契約方法:6件、契約書の不備:1件 |
収入関係 |
2箇所 2件 |
未収金の整理:2件 |
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決算審査意見書
下記ダウンロード(PDF)ファイルのとおり