監査箇所数 275、実施率100% (対象会計年度は21年度)

執行状況

  監査箇所数 指摘件数 監査結果
執行状況(単位:箇所、件) 

一般会計・特別会計

本庁82

地方188

270

73

平成22年11月2日公報

公営企業会計

平成22年9月7日公報

275

73

 

指摘事項

 平成22年度に実施した普通会計(一般会計・特別会計)の定期監査では、本庁関係28課所、32件、地方公所関係33公所、41件、合わせて61課所、73件の指摘がありました。
また、公営企業会計の定期監査では、指摘事項はありませんでした。

本庁分の指摘 

収入
関係

27課所
27件

未収金の回収:26件(県税、福祉関係負担金、農林業・中小企業貸付金、県営住宅使用料等)、収入科目の誤り:1件

支出
関係

3課所
3件

支出額の誤り:1件、不適正な事務処理:2件

契約
関係

1課所
1件

不適切な契約変更:1件

財産
関係

1課所
1件

不適切な財産管理:1件

 地方公所分の指摘 

収入
関係

31公所
38件

未収金の回収:29件(県税、福祉関係負担金、県営住宅使用料等)、調定漏れ:5件、収入科目の誤り:2件、不適正な事務処理:2件

支出
関係

1公所
1件

支出科目の誤り:1件

契約
関係

2公所
2件

不適切な契約方法:2件

決算審査意見書

 下記ダウンロード(PDF)ファイルのとおり